Skillnad mellan versioner av "TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering"

Från Taxisystem Manual
Hoppa till: navigering, sök
(Beskrivning av fält)
(Knapparna)
Rad 25: Rad 25:
 
===Knapparna===
 
===Knapparna===
 
----
 
----
'''Analysera:'''<br />
+
'''Analysera: '''Kör en analys baserad på de faktureringskriterier som angivits, resultatet visas i listan <br />
'''Fakturera:'''<br />
+
'''Fakturera: '''Startar fakturering, om test inte är ibockad kommer ytterligare en kontrollfråga <br />
'''Kontrollera:'''<br />
+
'''Kontrollera: '''<br />
'''Ångra fakturering:'''<br />
+
'''Ångra fakturering: '''Ifall en fakturering går snett så kan den ångras. Ange fakturanummer från och till i dialogen som öppnas <br />
'''Skriv ut:'''<br />
+
[[fil:EconomyInvoiceUndo.png]] <br />
'''Log:'''<br />
+
'''Skriv ut: '''Skriver ut resultatet i listan <br />
'''Importera:'''<br />
+
'''Log: '''Händelselog för faktureringen, visar alla aktiviteter <br />
 
+
'''Importera: '''Filinläsning av svarsfiler på elektroniska faktureringar. Tex. Stockholms Färdtjänst och Taxipass <br />
 
+
[[fil:EconomyInvoiceUndo.png]]
+

Versionen från 5 november 2012 kl. 19.42


Fakturering

EconomyInvoice.png

Beskrivning av fält


Fakturadatum: Det datum som de utskrivna fakturorna skall få, från detta datum beräknas förfallodatum
Test: Testfakturering kan göras med denna ibockad, inga data påverkas
Vår referens: Beställningscentralens referens, standardvärde kan fylla i under System/Ekonomi/Fakturareferens
Kundnummer: Ange kundnummer från och till som skall tas med i faktureringen
Datum: Vid testfakturering så kan start och slutdatum anges. Vid skarp endast slutdatum, samtliga ofakturerade bokningar fram till och med slutdatum tas med
Faktureringssätt:
Reklamtext: Reklamtest som skrivs ut på varje faktura, standardvärde kan fyllas i under System/Ekonomi/Faktura reklamtext<br
Referens:
Biltyp: Om enbart bokningar med viss biltyp skall faktureras, välj dessa här
Minsta belopp: Fakturerar enbart kunder som har fakturabelopp högre än det som anges här
Företag: Ifall systemet är inställt för underbolag så väljer du här vilket bolag som fakturor skall skapa från
Ignorera kund: Ifall vissa kundnummer skall i det intervall ni valt skall undantas från fakturering, fyll i dessa i någon av de 12 fälten och bocka i kryssrutan
Period information: Här kan en periodinformation anges, denna visas bara för kunder som har detta aktiverat i inställningarna
InvoicePeriodInfo.png
Max 6 månader tillbaka: Hastighetsoptimering, oftast så finns inget ofakturerat längre tillbaka än 6 månader. För att systemet skall leta längre tillbaka, bocka ut denna ruta

Knapparna


Analysera: Kör en analys baserad på de faktureringskriterier som angivits, resultatet visas i listan
Fakturera: Startar fakturering, om test inte är ibockad kommer ytterligare en kontrollfråga
Kontrollera:
Ångra fakturering: Ifall en fakturering går snett så kan den ångras. Ange fakturanummer från och till i dialogen som öppnas
EconomyInvoiceUndo.png
Skriv ut: Skriver ut resultatet i listan
Log: Händelselog för faktureringen, visar alla aktiviteter
Importera: Filinläsning av svarsfiler på elektroniska faktureringar. Tex. Stockholms Färdtjänst och Taxipass