Skillnad mellan versioner av "TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering"
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Knapparna) |
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Beskrivning av fält) |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Faktureringssätt: '''<br /> | '''Faktureringssätt: '''<br /> | ||
'''Reklamtext: '''Reklamtest som skrivs ut på varje faktura, standardvärde kan fyllas i under System/Ekonomi/Faktura reklamtext<br <br /> | '''Reklamtext: '''Reklamtest som skrivs ut på varje faktura, standardvärde kan fyllas i under System/Ekonomi/Faktura reklamtext<br <br /> | ||
− | '''Referens: '''<br /> | + | '''Referens: '''Fakturera bara bokningar med denna viss beställare <br /> |
+ | [[fil:EconomyInvoiceReference.png]]<br /> | ||
'''Biltyp: '''Om enbart bokningar med viss biltyp skall faktureras, välj dessa här <br /> | '''Biltyp: '''Om enbart bokningar med viss biltyp skall faktureras, välj dessa här <br /> | ||
'''Minsta belopp: '''Fakturerar enbart kunder som har fakturabelopp högre än det som anges här <br /> | '''Minsta belopp: '''Fakturerar enbart kunder som har fakturabelopp högre än det som anges här <br /> |
Versionen från 6 november 2012 kl. 09.37
Fakturering
Beskrivning av fält
Fakturadatum: Det datum som de utskrivna fakturorna skall få, från detta datum beräknas förfallodatum
Test: Testfakturering kan göras med denna ibockad, inga data påverkas
Vår referens: Beställningscentralens referens, standardvärde kan fylla i under System/Ekonomi/Fakturareferens
Kundnummer: Ange kundnummer från och till som skall tas med i faktureringen
Datum: Vid testfakturering så kan start och slutdatum anges. Vid skarp endast slutdatum, samtliga ofakturerade bokningar fram till och med slutdatum tas med
Faktureringssätt:
Reklamtext: Reklamtest som skrivs ut på varje faktura, standardvärde kan fyllas i under System/Ekonomi/Faktura reklamtext<br
Referens: Fakturera bara bokningar med denna viss beställare
Biltyp: Om enbart bokningar med viss biltyp skall faktureras, välj dessa här
Minsta belopp: Fakturerar enbart kunder som har fakturabelopp högre än det som anges här
Företag: Ifall systemet är inställt för underbolag så väljer du här vilket bolag som fakturor skall skapa från
Ignorera kund: Ifall vissa kundnummer skall i det intervall ni valt skall undantas från fakturering, fyll i dessa i någon av de 12 fälten och bocka i kryssrutan
Period information: Här kan en periodinformation anges, denna visas bara för kunder som har detta aktiverat i inställningarna
Max 6 månader tillbaka: Hastighetsoptimering, oftast så finns inget ofakturerat längre tillbaka än 6 månader. För att systemet skall leta längre tillbaka, bocka ut denna ruta
Knapparna
Analysera: Kör en analys baserad på de faktureringskriterier som angivits, resultatet visas i listan
Fakturera: Startar fakturering, om test inte är ibockad kommer ytterligare en kontrollfråga
Kontrollera:
Ångra fakturering: Ifall en fakturering går snett så kan den ångras. Ange fakturanummer från och till i dialogen som öppnas. Klicka på start
Skriv ut: Skriver ut resultatet i listan
Log: Händelselog för faktureringen, visar alla aktiviteter
Importera: Filinläsning av svarsfiler på elektroniska faktureringar. Tex. Stockholms Färdtjänst och Taxipass